Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/10 Prezentačná pečiatka 1 ks peč.organizácie3ks s DPH 62,46 24.01.2020 102556987 27.10.2023
    Faktúra DF2022/242 Potraviny ŠJ - sponzorský dar O2022/73 s DPH 24.11.2022 HOOK, s.r.o., Košice Materská škola, Richnava 260 07.02.2024
    Faktúra DF2023/138 Športové didakt. pomôcky - 5-6 ročné - PK 8 374,14 s DPH O2023/52 05.06.2023 Kocjak invest, s.r.o., Praha 08.12.2023
    Objednávka O2023/51 Športové didaktické pomôcky 8 374,14 s DPH 05.06.2023 Kocjak invest, s.r.o. Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2021/197 Školské potreby - 5-6 ročné deti 998,43 s DPH O2021/52 24.09.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 27.10.2023
    Objednávka O2021/52 Školské potreby - 5-6 ročné detí 998,43 s DPH 24.09.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2024/272 Mäso 980,88 s DPH O2024/134 02.12.2024 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 09.01.2025
    Faktúra DF2023/188 Hygienické potreby-NP PRIM - paušál 980,14 s DPH O2023/71 28.08.2023 Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
    Objednávka O2023/71 Hygienické a čistiace potreby - NP PRIM - paušál 980,14 s DPH 28.08.2023 Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2025/29 Mäso 966,61 s DPH O2025/20 10.02.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.02.2025
    Objednávka O2025/20 Mäso 966,61 s DPH 10.02.2025 JD - TRADE s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 13.02.2025
    Objednávka O2021/78 Notebooky HP 956,00 s DPH 02.12.2021 Elektrosped, a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
    Faktúra DF2021/235 Notebooky HP 956,00 s DPH 07.12.2021 Elektrosped, a.s. 27.10.2023
    Objednávka Notebooky HP 956,00 s DPH 02.12.2021 Elektrosped, a.s. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Objednávka O2024/16 Hygienické potreby - PK 950,24 s DPH 05.04.2024 Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.04.2024
    Faktúra DF2024/73 Hygienické a čistiace potreby - PK 950,24 s DPH O16/2024 05.04.2024 Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 08.04.2024
    Objednávka O2023/66 Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí 949,92 s DPH 18.08.2023 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra DF2023/190 Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí 949,92 s DPH O2023/66 31.08.2023 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 08.12.2023
    Faktúra DF2024/77 Potraviny 943,60 s DPH 03092015 09.04.2024 INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen Materská škola, Richnava 260 18.04.2024
    Faktúra DF2023/302 Mäso 933,67 s DPH 12.12.2023 JD - TRADE s.r.o., Hertník 05.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2767