|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2024/314
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
03.01.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Mäso
|
508,23 |
s DPH |
O2024/134
|
|
31.12.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Elektrická energia - budova TJ 12/2024
|
50,24 |
s DPH |
|
5100881405C
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Elektrická energia - budova MŠ 12/2024
|
397,31 |
s DPH |
|
5100881405C
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/310
|
Seminár - Odmeňovanie pedagog.zamestnancov
|
39,91 |
s DPH |
O2024/152
|
|
31.12.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Čínnosť BOZP - 12/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
31.12.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Pevná linka - 12/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/307
|
Tonery, batérie - PK - 5-6 ročné detí
|
350,90 |
s DPH |
O2024/154
|
|
31.12.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/306
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 988.86 |
s DPH |
O2024/151
|
|
27.12.2024 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Výmena ohrievacieho telesa - elektrický sporák
|
252,00 |
s DPH |
O2024/150
|
|
27.12.2024 |
ZAHY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Kontrola a čistenie komínov
|
66,00 |
s DPH |
O2024/146
|
|
20.12.2024 |
IVAN-KOM, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 12/2024
|
26,60 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
20.12.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Tričká - PK 5-6 ročné detí
|
574,00 |
s DPH |
O2024/153
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Zuzana Horváthová - Intipala |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Tonery do tlačiarni - PK 5-6 ročné detí
|
599,41 |
s DPH |
O2024/149
|
|
20.12.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |