|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
11.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
10.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Mäso
|
406,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/52
|
Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
BB THERM s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Dodávka zemného plynu 4/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw
|
100,00 |
s DPH |
O2025/52
|
|
08.04.2025 |
BB THERM s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 3/2025
|
37,10 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
04.04.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/51
|
Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ
|
202,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ
|
202,16 |
s DPH |
O2025/51
|
|
04.04.2025 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Činnosť bezpečnostného technika - 3/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
02.04.2025 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 4/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
02.04.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Školské mlieko RAJO - dar
|
119,04 |
s DPH |
|
3/2020-ŠJ
|
02.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Školské mlieko RAJO - dar
|
119,04 |
s DPH |
O2025/50
|
|
02.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Dodávka zemného plynu 4/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
01.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Vydané jedlá, réžijné náklady - MŠ 3/2025
|
260,00 |
s DPH |
|
3/2025
|
01.04.2025 |
Materská škola |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Mäso
|
406,26 |
s DPH |
O2025/50
|
|
01.04.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Pevná linka - 3/2025
|
80,06 |
s DPH |
|
2030246728
|
01.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2025
|
101,83 |
s DPH |
|
5100881405C
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Vydané jedlá, réžijné náklady - MŠ 3/2025
|
260,00 |
s DPH |
|
3/2025
|
01.04.2025 |
Materská škola |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Elektrická energia - budova TJ 3/2025
|
75,95 |
s DPH |
|
5100881405C
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.04.2025 |