|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Ovocie a zelenina
|
18,10 |
s DPH |
O2025/151
|
|
18.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Mobil - 11/2025
|
53,12 |
s DPH |
|
2030246728
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/150
|
Všeob. materiál - lepové dosky - OK
|
15,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/149
|
Školské ovocie - dar
|
68,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
O2025/149
|
|
13.11.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/148
|
Potraviny - ŠJ
|
364,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/147
|
Zelenina, ovocie
|
39,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
Potraviny
|
364,50 |
s DPH |
O2025/148
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
204,80 |
s DPH |
O2025/144
|
|
11.11.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Ovocie a zelenina
|
39,34 |
s DPH |
O2025/147
|
|
11.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 10/2025
|
46,37 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
10.11.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
Preprava stravy - 9/2025
|
64,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
07.11.2025 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
Preprava stravy - 10/2025
|
84,00 |
s DPH |
|
13/2025
|
07.11.2025 |
Jana Klešč |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Potraviny
|
735,31 |
s DPH |
O2025/145
|
|
07.11.2025 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
O2025/146
|
6/2025
|
07.11.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
Nájomné za stavbu s. č. 124 - 11/2025
|
1,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
07.11.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Služby budovy OcÚ s. č. 124 - 9/2025
|
239,29 |
s DPH |
|
4/2025
|
07.11.2025 |
Obec Richnava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/146
|
Galóny pramenitej vody Savior - 16 ks
|
95,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/144
|
Likvidácia odpadových vôd
|
204,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/145
|
Potraviny
|
735,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
JD - TRADE s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |