Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/210 Predĺženie domény 13,20 s DPH O2023/84 22.09.2023 ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica 08.12.2023
Objednávka O2020/1 Písacie potreby pre deti MŠ 110,00 s DPH 07.01.2020 Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/8 Knihy pre 5.-.6 ročné deti 100,00 s DPH 09.03.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/7 Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z. 180,00 s DPH 10.02.2020 Ing. Roman Uhrin Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/6 Čistiace a hygienické prostriedky 200,00 s DPH 26.02.2020 Borcom, s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/5 Prenájom 2 maskotov 85,00 s DPH 13.02.2020 Ing. Valér Pavlík - FUN PARK Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/4 Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob. 100,00 s DPH 07.02.2020 Ing. Peter Pavlík Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/3 Kontrola a čistenie komína. 60,00 s DPH 27.01.2020 IVAN-KOM, s.r.o Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra DF2023/312 Detské posteľné prádlo, uteráky, ponožky - PK 5-6 2 915,75 s DPH 20.12.2023 Ivana Chovanová, Lieskovany 05.01.2024
Objednávka O2020/10 Odborná prehliadka plyn. kotlov a regulátora tlaku 245,00 s DPH 20.04.2020 Slaninka Dušan Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra DF2023/311 Organizovanie kultúrneho podujatia - Mikuláš 360,00 s DPH O2023/99 20.12.2023 Bc. Milota Mihalíková Baby Touch, Starý jarok 52, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 05.01.2024
Faktúra DF2023/310 Didaktické a školské potreby - PK 5-6 ročné detí 1 012.56 s DPH O2023/105 20.12.2023 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 05.01.2024
Faktúra DF2023/309 Edukačné hračky - PK 5-6 ročné detí 230,00 s DPH 15.12.2023 Grapa Media s.r.o., Bratislava 05.01.2024
Faktúra DF2023/306 Hygienické potreby - PK 5-6 ročné detí 730,12 s DPH O2023/104 15.12.2023 Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie Materská škola, Richnava 260 05.01.2024
Faktúra DF2023/305 Mobil - 12/2023 26,98 s DPH 15.12.2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 05.01.2024
Faktúra DF2023/304 Mobil.telefóny,tonery,vian.výzdoby PK . mixér 838,60 s DPH O2023/103 14.12.2023 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 05.01.2024
Faktúra DF2023/303 Dokumentácia - Predškolák č. 4 - PK 80,66 s DPH 12.12.2023 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava 05.01.2024
Objednávka O2020/9 Interaktívna rozprávka: Perníková chalúpka 209,00 s DPH 24.02.2020 Škokolka distribuce s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Objednávka O2020/11 Odborná prehliadka ELEKTRICKÝCH zariadení, 500,00 s DPH 20.05.2020 HERZ - JH s.r.o. Lenka Kendrová riaditeľka školy 05.01.2024
Faktúra DF2023/301 Elektrická energia - budova TJ 11/2023 61,84 s DPH 12.12.2023 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 05.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2767